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党建工作

医院开展2019年度预算执行和财务收支审计工作

作者:黄艳萍 来源:纪监审处 发布时间:2021-02-23
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  2020年12月容诚会计师事务所接受国家中医药管理局委托,按照局内审工作方案,对医院2019年度预算执行和财务收支开展审计工作。

  事务所通过询问,观察,检查,咨询外部专家等审计程序,对我院预决算管理、资产管理、政府采购、基本建设和修缮工程管理、科教经费管理、支出管理、财务管理与会计核算、内部控制、重大经济事项决策等工作进行审计。经审计工作人员对事务所提出的问题与资招处、财务处、科研处等医院相关部门反复沟通,事务所于2021年1月上旬形成审计报告初稿。待国家中医药管理局下发正式审计报告,纪检监察审计处将对审计问题按部门分解下发,由各部门提出整改意见,纪检监察审计处汇总,最终形成审计整改报告。

  在审计过程中,医院召开审计问题沟通会,会议由纪委郭蓉娟书记主持,相关职能部门参加。会议对2019年预算执行和财务收支工作中存在的问题及以前年度审计发现未整改问题逐一确认。李晨辉书记、刘金民院长强调了审计工作的重要性,提出各部门管理应规范化、精细化。郭蓉娟书记指出:对审计公司提出的问题,各部门要高度注视,举一反三,积极自查,及时整改。按照国家规定,结合医院情况完善制度,以问题为导向,进行监督的再监督。

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(纪监审处 黄艳萍)

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